"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Comité de Control Interno

CONTROL INTERNO

Es un proceso efectuado por el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

El contar con un sistema de control interno efectivo promueve la consecución de metas y objetivos y una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través del comité de control interno COCOI, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

 

VENTAJAS

  • Reducir los riesgos de corrupción.
  • Facilitación para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
  • Promueve el desarrollo organizacional.
  • Da transparencia en el actuar.
  • Fomenta la práctica de valores.
  • Favorece el ambiente de trabajo.
  • Promueve la rendición de cuentas.
 NOMBRECARGOTELEFONOEXT.CORREO ELECTRONICO
PRESIDENTE
MTRO. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓNSECRETARIO DE FINANZAS501690023390
PRESIDENTE SUPLENTE
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADOSUBSECRETARIO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA501690023387
VOCAL EJECUTIVO
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDADIRECTOR ADMINISTRATIVO 5016900
VOCAL A
 MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRA JARQUÍNSUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA501690026007
VOCAL B
 LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJOPROCURADOR FISCAL501690023256
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 LIC. ADRIAN TRINIDAD ARIASJEFE DE DPTO. SERVICIOS GENERALES5016900
ASESOR
 ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRESDIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
  • ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2017     PDF
  • ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017     PDF
  • ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017PDF
  • ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017PDF
  • ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 1)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 2)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 3)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 4)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 5)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 6)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Reporte de Avance Trimestral)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Programa de Trabajo)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Cédula de Situaciones Criticas)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Comportamiento Presupuestal)PDF

Acuerdos del Comité de Control Interno

  • Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal        
  • Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Sistema de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.         
  • Acuerdo y Manual Administrativo en Materia de Control Interno.     
  • Atención Telefónica